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    1. 內江市檢察院2019年部門預算編制說明

      發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

       

      一、基本職能及主要工作
        (一)職能簡介

      市檢察院作為國家的法律監督機關,領導全市兩級檢察院的工作,對市人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。其主要職責是:依法行使檢察權,按照省人民檢察院的總體工作部署,安排全市檢察工作任務;依法向市人民代表大會及其常務委員會提出議案;開展對刑事犯罪案件的審查批捕、決定逮捕、提起公訴等工作;依法對刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟實行法律監督,依法開展立案監督、偵查監督,向人民法院提起抗訴或再審檢察建議;受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首;研究國家機關工作人員職務犯罪的預防和全市檢察工作中的具體法律政策應用問題;規劃和指導全市檢察機關的檢察技術、檢察信息化和計劃財務裝備工作;負責全市檢察機關的隊伍建設、思想政治等工作;負責其它應由市人民檢察院承辦的事項。
        (二)2019年重點工作

      1、堅持黨對檢察工作的絕對領導,以更高的政治站位服務發展大局。牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,堅定用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作。緊緊圍繞省委“一干多支”發展戰略和市委“加快建設成渝發展主軸重要節點城市和成渝特大城市功能配套服務中心”等各項重要決策部署,做好民營經濟司法保護、掃黑除惡專項斗爭、服務打好“三大攻堅戰”等工作,全力服務保障全市改革、發展、穩定大局。

      2、堅持聚焦法律監督主責主業,以更實的舉措維護社會公平正義。全面加強刑事訴訟、民事行政等各項檢察監督工作,加大對有案不立、有罪不糾、裁判不公以及偵查、執行活動違法等問題的監督力度,深入開展生態環境保護、食品藥品安全等領域公益訴訟,扎實開展檢察建議公開宣告、公開送達工作,不斷增強人民群眾的司法獲得感。

      3、堅持全面深化各項改革,以更強的決心推動檢察工作創新發展。積極推進“捕訴一體”辦案模式,加強新型辦案團隊建設,嚴格落實司法辦案責任制,強化“三類人員”管理,完善檢察官權力清單,不斷提升改革系統性、協調性和集成度。深入推進以審判為中心的訴訟制度改革,加強偵查引導、訴前指導、公訴人出庭能力建設,切實提升新形勢下法律監督工作的能力和水平。

      4、堅持打基礎、強基礎、樹形象,以更嚴的標準建設過硬檢察隊伍。切實抓好黨風廉政建設,狠抓司法規范化建設,積極推進隊伍正規化、專業化、職業化建設,持續鞏固深化懲防銜接系統防治項目工作成果,扎實推進系統內巡察工作,打造一支忠誠、干凈、擔當的檢察隊伍。進一步加強對基層院的指導,統籌推進“智慧檢察”建設,打牢基層基礎,努力提升新時代內江檢察工作水平。
        二、部門預算單位構成
       內江市人民檢察院無下屬二級預算單位。

      三、收支預算情況說明
        按照綜合預算的原則,內江市人民檢察院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入2,277.66萬元、上年結轉231.86萬元;支出包括:公共安全支出1,963.83萬元、教育支出13.38萬元、社會保障和就業支出212.72萬元、醫療健康支出137.54萬元、住房保障支出182.04萬元。市檢察院2019年收支總預算2,509.51萬元。

      (一)收入預算情況
        市檢察院2019年收入預算2,509.51萬元,其中:上年結轉231.86萬元,占9.24%;一般公共預算撥款收入2,277.66萬元,占90.76%。
        (二)支出預算情況
        市檢察院2019年支出預算2,509.51萬元,其中:基本支出2,509.51萬元,占100%。
        四、財政撥款收支預算情況說明
        市檢察院2019年財政撥款收支總預算2,509.51萬元收入包括:本年一般公共預算撥款收入2,277.66萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入231.86萬元;支出包括:公共安全支出1,963.83萬元、教育支出13.38萬元、社會保障和就業支出212.72萬元、醫療健康支出137.54萬元、住房保障支出182.04萬元。
      五、一般公共預算當年撥款情況說明
        (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
        市檢察院2019年一般公共預算當年撥款2,277.66萬元,比2018年預算數增加174.37萬元。主要原因是轉隸24人由我院預算其人員經費。
        (二)一般公共預算當年撥款結構情況
        公共安全支出1,731.98萬元,占76.04%;教育支出13.38萬元,占0.59%;社會保障和就業支出212.72萬元,占9.34%;醫療健康支出137.54萬元,占6.04%;住房保障支出182.04萬元,占7.99%。
        (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
        1. 公共安全(類)檢察(款)行政運行(項):2019年預算數為  1,731.98萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
        2. 教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2019年預算數為13.38萬元。主要用于反映單位用于培訓的支出,為適應司法責任制改革的要求,進一步提高工作人員的政治覺悟、法學素養,提升工作人員的工作水平。

      3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預算數為28.74萬元。主要用于反映單位離休人員的支出,保障單位離休人員工資按月準時發放。

      4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為163.91萬元。主要用于反映單位工作人員基本養老保險繳費支出。

      5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算數為18.37萬元。主要用于反映單位工作人員職業年金的繳費支出。

      6. 社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項)2019年預算數為1.70萬元。主要用于遺屬人員的生活補助。

      7. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為127.04萬元。主要用于單位人員基本醫療保險繳費支出,做好單位工作人員基本醫療保障。

      8. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算數為10.5萬元。主要用于單位公務員醫療補助經費支出,完善社會醫療保障補充形式,做好單位工作人員醫療保障。

      9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為182.04萬元。主要用于單位按人社部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
        六、一般公共預算基本支出情況說明
        市檢察院2019年一般公共預算基本支出2,277.66萬元,其中:
        人員經費1,683.11萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
        公用經費594.55萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
       七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
        市檢察院2019年“三公”經費財政撥款預算數40.65萬元,其中:因公出國(境)經費4萬元,公務接待費10.47萬元,公務用車購置及運行維護費26.18萬元。
        (一)因公出國(境)經費較2018年預算持平。用于單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

      (二)公務接待費較2018年預算減少38.4%。用于單位按規定開支的各類公務接待費用。

      (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算減少40.50%。用于單位執法執勤用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

      2019年安排公務用車運行維護費26.18萬元,用于22輛執法執勤用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障刑事訴訟、民事行政檢察、掃黑除惡、公益訴訟等工作開展。
        八、政府性基金預算支出情況說明
        2019年市檢察院無政府性基金預算。

      九、國有資本經營預算支出情況說明
        2019年市檢察院無國有資本經營預算支出。
        十、其他重要事項的情況說明
        (一)機關運行經費
        2019年,市檢察院的機關運行經費財政撥款預算為513.30萬元,比2018年預算增加48.45萬元,增長10.42%。

      (二)政府采購情況
        2019年,市檢察院未安排政府采購預算資金。
        (三)國有資產占有使用情況
        截至2018年底,市檢察院共有車輛22輛,其中,一般執法執勤用車13輛,特種專業技術用車9輛。單位價值200萬元以上大型設備 0臺(套)。

      2019年未安排購置車輛及單價200萬元以上設備。
        (四)績效目標設置情況
        績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年市檢察院編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款585萬元。
        十一、名詞解釋
        1.公共安全支出:反映政府維護社會公共安全方面的支出。

      2. 執行監督:指對人民法院和監管改造機關執行刑罰活動進行監督的費用。

      3. 控告申訴:指受理舉報、控告、刑事申訴等方面的費用。

      4. 檢察機關公益訴訟:人民檢察院在履行職責中發現生態環境和資源保護、食品藥品安全、國有財產保護、國有土地使用權出讓等領域負有監督管理職責的行政機關違法行使職權或者不作為,致使國家利益或者社會公共利益受到侵害的,應當向行政機關提出檢察建議,督促其依法履行職責。行政機關不依法履行職責的,人民檢察院依法向人民法院提起訴訟。

       

       

      附件:表1.部門收支總表
           表1-1.部門收入總表
           表1-2.部門支出總表
           表2.財政撥款收支總表

      2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
           表3.一般公共預算支出表
           表3-1.一般公共預算基本支出預算表
           表3-2.一般公共預算項目支出預算表
           表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
           表4.政府性基金支出預算表
           表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
           表5.國有資本經營支出預算表

            6.市級部門整體支出績效目標管理表

            6-1.2019年部門預算項目績效目標

       

      附件:預算公開表_[204]四川省內江市人民檢察院.xls

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