• <u id="vnntr"></u>
    <source id="vnntr"><nav id="vnntr"></nav></source><u id="vnntr"></u>

    <video id="vnntr"></video>
      <source id="vnntr"></source>
    1. 當前位置:主動公開政府信息/預決算及“三公”經費
      號: 008510259/2019-00076 發布日期: 2019-03-26
      主題分類: 公安、安全、司法\16A公安 號:
      發布機構: 市公安局 詞: 預算

      內江市公安局2019年部門預算編制說明

        一、基本職能及主要工作

        (一)內江市公安局職能簡介

        打擊和防范各種刑事犯罪,實施治安行政管理,為社會、人民群眾提供求助便民服務;依法偵破各類刑事案件,查處各類治安事故、負責大型活動安全保衛;依法對戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、集會、游行等實施治安行政管理;依法開展國籍、出境入境管理工作;依法管理交通、車輛、駕駛員;組織實施消防監督、火災預防和撲救工作;組織開展國家機關、社會團體、企業事業單位、重點建設工程和治安保衛工作以及群眾性組織的治安防范工作。

        (二)內江市公安局2019年重點工作

        1.以重點人員管控為切入點,完善維穩工作機制,確保全市社會政治和諧穩定。

        2. 以反恐防暴工作為切入點,探索公共安全監管新路子,防止暴恐案件發生。

        3. 以整治“盜搶騙”和毒品問題為切入點,嚴打各類違法犯罪,讓人民群眾感受到公平正義。

        4.以“交通安全•文明禮讓”行動為切入點,消除不安全行為和隱患,嚴防道路交通、消防、民爆化危各類事故發生。

        5.以派出所規范化建設為切入點,全面加強公安基層基礎工作,夯實公安工作根基。

        6.以情指實戰指揮體系建設為切入點,打造內江社會治安防控體系升級版。

        7.以優化警力資源為切入點,全面深化內江公安改革。

        8.以踐行服務群眾十項承諾為切入點,打造互聯網+公安綜合服務平臺。

        9.以政治建警為切入點,持續加強隊伍建設。

        二、部門預算單位構成

        內江市公安局下屬二級預算單位1個,即內江市人民警察培訓學校,為其他事業單位。

        三、收支預算情況說明

        按照綜合預算的原則,內江市公安局(含人民警察培訓學校)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:公共安全支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生和計劃生育支出、住房保障支出。內江市公安局(含人民警察培訓學校)2019年收支總預算10241.72萬元。

        (一)收入預算情況

        內江市公安局2019年收入預算10241.72萬元,為一般公共預算撥款收入。

        (二)支出預算情況

        內江市公安局2019年支出預算10241.72萬元,其中:基本支出7837.52萬元,占76.53%;項目支出2404.2萬元,占23.47%。

        四、財政撥款收支預算情況說明

        內江市公安局2019年財政撥款收支總預算12932.63萬元。較2018年

        收入包括:本年一般公共預算撥款收入10241.72萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入2690.91萬元;支出包括:公共安全支出11330.79萬元、教育支出48.18萬元、社會保障和就業支出755.13萬元、衛生健康支出352.71萬元、住房保障支出445.83萬元。

        五、一般公共預算當年撥款情況說明

        (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

        內江市公安局(含人民警察培訓學校)2019年一般公共預算當年撥款10,241.72萬元,比2018年預算數10,474.02萬元減少232.3萬元,其中:基本支出增加807.5萬元,主要是由于因工作需要,日常公用經費增加;項目支出減少1039.8萬元,主要由于民警法定工作日外加班補貼及執勤津貼按預算編制要求調整到基本支出。

        (二)一般公共預算當年撥款結構情況

        內江市公安局(含人民警察培訓學校)2019年一般公共預算當年撥款10241.72萬元。其中公共安全支出8639.88萬元,占84.36%、教育支出48.18萬元,占0.47%、社會保障和就業支出755.13萬元,占7.37%、衛生健康支出352.71萬元,占3.44%、住房保障支出445.83萬元,占4.36%。

        (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

        1.公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項):2019年預算數為6,111.08萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

        2.公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為2,452.2萬元 ,主要用于:運轉類項目經費,包括公務用車運維費、差旅費、培訓費、殘疾人就業保障金、附加支出、紀檢組專項經費、人民警察培訓學校事業編制人員目標績效獎勵等;專項經費,包括反恐專項、維穩處突專項(警務輔助人員)、禁毒專項、打拐專項、國保專項、打黑除惡專項。

        3.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為48.18萬元,主要用于:日常經費中培訓費、職工教育經費。

        4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數為75.57萬元,主要用于:離休費、退休費、離退休人員福利費、書刊費及管理費。

        5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為646.23萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

        6. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為26萬元,主要用于2014年10月至2019年12月退休人員職業年金繳費。

        7. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為271.76萬元,主要用于局機關民警城鎮職工醫療保險繳費。

        8. 社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):2019年預算數為7.33萬元,主要用于遺屬生活補助。

        9. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為41.16萬元,主要用于公務員醫療補助。

        10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為445.83萬元,主要用于住房公積金繳費。

        11. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為6.51萬元,主要用于人民警察培訓學校事業編制人員城鎮職工醫療保險繳費。

        12.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):2019年預算數為90.54萬元,主要用于其他用于公安方面的支出。

        13.衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項):2019年預算數為90.54萬元,主要用于重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

        14.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項):2019年預算數為1.06萬元,主要用于除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

        六、一般公共預算基本支出情況說明

        內江市公安局2019年一般公共預算基本支出7837.52萬元,其中:

        人員經費5479.53萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

        公用經費2357.99萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

        七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

        內江市公安局2019年“三公”經費財政撥款預算數266.96萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費54.96萬元,公務用車購置及運行維護費212萬元。

        (一)2018年及2019年均無因公出國(境)經費。  

        (二)公務接待費較2018年預算減少0.07%。主要用于警務交流考察、合作及警務調研等工作所需的接待支出,較2018年度減少的主要原因是厲行節約,減少公務接待開支。  

        (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算減少26.46%。單位現有一般執法執勤用車51輛,特種專業技術用車67輛。其中:轎車72輛,越野車7輛,小型載客汽車4輛,大中型載客汽車13輛,其他車型22輛。用于118輛公務用車公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障執法執勤及辦案等工作開展。

        八、政府性基金預算支出情況說明

        內江市公安局(含人民警察培訓學校)2019年度無政府性基金預算支出。

        九、國有資本經營預算支出情況說明

        內江市公安局(含人民警察培訓學校)2019年度無國有資本經營預算支出。

        十、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費

        2019年,內江市公安局(含人民警察培訓學校)的機關運行經費財政撥款預算為1370.3萬元,比2018年預算增加1.8萬元,增長(降低)0.13%。主要原因是人民警察培訓學校2018年度運轉類項目經費按預算編制要求調整入基本支出。

        (二)政府采購情況

        2019年內江市公安局(含人民警察培訓學校)安排政府采購預算56.78萬元,主要用于采購電腦、打印機等辦公設備。

        (三)國有資產占有使用情況

        截至2018年底,內江市公安局(含人民警察培訓學校)所屬各預算單位共有車輛118輛,其中,一般執法執勤用車51輛,特種專業技術用車67輛。單位價值200萬元以上大型設備13臺(套)。

        (四)績效目標設置情況

        績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年內江市公安局(含人民警察培訓學校)編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款2404.2萬元。

        十一、名詞解釋

        1.一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

        2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、等以外的收入。主要是上級補助收入、銀行存款利息收入等.

        4.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        5.公共安全(類)公安(款)行政運行(項):指公安機關及參公管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

        6.公共安全(類)公安(款)一般行政管理事務(項):指公安機關及參公管理事業單位開展公安綜合業務等未單獨設置項級科目的專門性公安管理工作的項目支出。

        7.公共安全(類)公安(款)機關服務(項):指后勤服務中心為本部門各單位正常運行提供服務的支出。

        8.公共安全(類)公安(款)網絡運行及維護(項):指公安機關各類專網、局域網的租費、運行費、維護費等方面的支出。

        9.公共安全(類)公安(款)信息化建設(項):指公安機關用于公安信息化建設等方面的項目支出。

        10.公共安全(類)公安(款)事業運行(項):指事業單位的基本支出。不包括參公事業單位、后勤服務中心等事業單位。

        11.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指為配合公安業務開展,用于部門內部在職人員參加相關外部培訓的經費支出。

        12.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指廳機關離退休人員的支出。

        13.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

        14.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

        15.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

        16.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指廳機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

        17.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

        18.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指廳機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。

        19.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

        20.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        21.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        22.“三公”經費:納入財政廳預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        23.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

        附件:表1.部門收支總表

        表1-1.部門收入總表

        表1-2.部門支出總表

        表2.財政撥款收支總表

        表2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

        表3.一般公共預算支出表

        表3-1.一般公共預算基本支出預算表

        表3-2.一般公共預算項目支出預算表

        表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

        表4.政府性基金支出預算表

        表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表

        表5.國有資本經營支出預算表

        表6.市級部門整體支出績效目標管理表

        附件:2019年部門預算公開表
      香港30码期期必中图片